一、医院内部审计论文
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【医院职能】黄欣(吉林省通化市中心医院,吉林 通化 134000)摘要医院内部审计是对医院经济活动进行的全面控制、监督,以达到提高医院经济效益和社会效益为目的,保证会计资料真实完整,有效堵塞漏洞,为医院的管理。 浏览全文 下载全文
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作者:kixvc
【医院文化】雷晓莉【摘 要】 医院内部审计文化作为医院文化的一部分,是审计有效发挥免疫系统作用的基础工程 笔者主要从价值取向、环境、内涵……方面对内部审计文化进行了分析,为推动医院内部审计工作的发展提供方向指引。 浏览全文 下载全文
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作者:yaihe
【医院会计】(吉林省人民医院 吉林长春 130021)摘 要随着我国的医疗体系的不断完善,医院内部审计机构应运而生,正确认识医院内部审计与会计工作的关系,将会进一步推动医院体系高效率高质量的健康发展 在社会。 浏览全文 下载全文
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作者:zykxz
【质量评估】 摘 要内部审计质量评估是提高内部审计工作地位和发挥作用的有效途径和方法,同时可以对医院的治理、风险和控制的相关内容得到理解和深化,有助于内部审计更好地在内部控制中发挥独特的作用,使单位能够完善自我。 浏览全文 下载全文
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作者:rhoxy
【审计档案】关键词医院 审计档案 开发利用中图分类号F239 45文献标识码A文章编号1004-4914(2014)03-143-02医院内部审计档案是指医院内部审计机构在医院内进行审计监督或审计调查活动中直接形。 浏览全文 下载全文
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作者:gqtcz
【审计档案】摘 要随着医院改革的不断深化,审计力度逐渐加大 审计档案作为审计活动的真实记录,直接记载和反映审计工作的全过程,对促进规范审计行为、检查审计监督质量、总结审计工作具有重要的鉴证作用,同时又是衡量审计工。 浏览全文 下载全文
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作者:fitts
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:aienh
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:qspvp
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:bfyib
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:jyqwo
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:iwicc
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:yosso
【商业银行常态】附件 2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。 浏览全文 下载全文
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作者:qcstj
【医院目的】王宪卿,王玉凤(包头市第三医院,内蒙古包头01摘要介绍了公立医院加强内部审计工作的目的和意义,指出,内部审计是一项政策性和技术性很强的业务工作,同时也是提升医院管理水平和能力的重要手段,内部审计作为公。 浏览全文 下载全文
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作者:qcbnm
【审计工程】浅谈医院基本建设项目的内部审计邹丽敏(宜春市第二人民 医院审计科, 江西 宜春 336000)摘 要 医院内部审计在建设项目开工前阶段的工作,主要有审核建设项目的审批文件,审核工程招标文件,审查工程施。 浏览全文 下载全文
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作者:zpxsk
【论文学位】中南大学湘雅医院研究生学位论文 "学术不端文献检测系统 "使用管理办法 根据中南大学研究生学位论文 "学术不端文献检测系统 "使用管理办法 文件的精神 研究生部将毕业研究生通过预审后的学位论文进行学术不。 浏览全文 下载全文
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作者:fpvoo
【审计协会】 吉林市内部审计协会文件 吉市内审发20175号 关于转发省内审协会吉内协20172号文件 吉内协20173号文件的通知 各内审分会,各驻吉中省属企事业单位内部审计机构,。 浏览全文 下载全文
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作者:tynst
【硕士岗位】长江大学2017年非教师专业技术人员及辅导员招聘启事 一,招聘计划 (一)非教师专业技术岗位 单位 专业方向 博士 硕士 具体要求 审计处 审计,会计 1 第一学历为审计或会计专。 浏览全文 下载全文
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作者:ldgqh
【中小企业控制】 毕 业 论 文 论文题目我国中小企业内部控制的问题及对策 学生姓名李 彬 学 号1104050446 年级专业二。 浏览全文 下载全文
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作者:uhrlo
【培训学员】 中储粮培训创新评估报告 年度 ——基于中国储备粮管理总公司2017 年处长培训班 暨 "推进中储粮事业的科学发展中储粮成立10 周年 "竞赛 研究单位 未名致远(北京)企业。 浏览全文 下载全文
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作者:gpkbz
【协会理论】 镇江市内部审计协会文件 镇内审协发〔2017〕号 镇江市内部审计协会关于开展2017年度 内部审计理论研讨论文征集的通知 各辖市(区)内部审计协会,市内审协会各专业委员。 浏览全文 下载全文
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作者:niqgd
【植物研究所】 本文档由【 HYPERLINK "wordwendang " 中文word文档库】 HYPERLINK "wordwendang " wordwendang 提供,转载分发敬请。 浏览全文 下载全文
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作者:kyrqd
【项目博士后】 中国矿业大学 博士后研究人员开题审核表 博士后姓名 流动站名称 所在院(系)。 浏览全文 下载全文
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作者:eebvi
【审计国家】陕西省审计厅办公室文件 陕审办发〔2017〕44号 陕西省审计厅办公室关于举办 中高级审计师研究能力培训班的通知 各设区市,杨凌示范区审计局,厅机关各处室,各事业单位 。 浏览全文 下载全文
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作者:eeeve
【审计风险】(中国农业发展银行乌兰察布市分行 集宁 012000)一、农发行内部审计风险的成因(一)客观方面 (1)金融业务创新化加大了内部审计风险 金融创新作为资产价格、利率、汇率及金融市场反复易变的产。 浏览全文 下载全文
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作者:nmchh
【医院监督】李新郑(河南省人民医院)摘要医院内部监督体制建设和更新的完成并不是一蹴而就的事情,一方面需要医院决策的科学化、民主化,另一方面需要医院不断创新激励机制,将医药管理分开 本文主要探讨医院内部监督体制建立。 浏览全文 下载全文
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作者:kbwcv
【审计模式】(东北财经大学 会计学院,辽宁 大连 116025)摘 要内部审计机构的设置是影响内部审计作用发挥的关键因素 本文在IIA关于内部审计的定义的框架下,通过对不同设置模式的分析,探讨适合当代经济环境的内。 浏览全文 下载全文
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作者:nzxkx
【审计单位】摘 要依法审计是内部审计法制建设的中心环节,也是内部审计工作的基本原则 自94年审计法规颁布以来,我国的内审工作逐步走上了法制化的轨道,并取得显著成绩 但是,任何事物的发展总是会受到多种因素的影响 因。 浏览全文 下载全文
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作者:yphlj
【企业审计工作】(华信汇通集团有限公司,辽宁大连116011)摘要内部审计越来越成为关乎企业自身发展的重要因素 但是,我国当前企业内部审计制度存在诸多问题对内部审查认识存在偏差,内部审查机构独立性较弱,内部审查制度不。 浏览全文 下载全文
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作者:bblzo
【公路审计工作】(山东省无棣县交通运输局,山东滨州251900)摘要根据我国的审计法律、法规、财政法规,结合公路企业内部的特点,制定科学合理的审计制度,并严格按照内部审计工作规章制度执行各项任务,从而实现公路内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:hwuma
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