一、内部审计论文
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【审计电力企业】徐晓明 吴非 国网浙江东阳市供电公司摘要内部审计在电力企业中扮演着执法者的角色,能够独立、客观的进行审查、评价工作,而咨询职能的出现拓展了内部审计的范围,有助于促进组织实现目标 本文首先分析了电力企。 浏览全文 下载全文
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作者:vqepa
【审计民营企业】王成方 浙江财经大学会计学院摘要内部审计对改善企业经济管理和提高经济效益具有重要的促进作用 本文通过对浙江省民营企业内部审计的现状调查,发现浙江省民营企业内部审计在独立性、审计人员素质和审计认识……。 浏览全文 下载全文
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作者:hdunn
【审计中小企业】摘要内部审计作为公司治理四大基石之一,对促进公司健康发展至关重要 然而,中小企业由于资金、规模……的限制,在内部控制上存在很多缺陷,文章通过结合我国中小企业内部审计现状,提出改善建议,具有重要的意义。 浏览全文 下载全文
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作者:zyrbj
【审计工作审计】赵品淑 安徽省煤田地质局第一勘探队摘要目前我国地勘单位内部审计中存在的问题主要有对内部审计工作重视程度不够、内审工作内容过于单一、工作目标定位不准确……,加强地勘单位内审工作,一要提高领导决策部门对。 浏览全文 下载全文
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作者:xbdve
【审计工作审计】吕英侠 白象食品股份有限公司摘要在当前全球化、市场一体化的大环境下,企业面临的竞争压力已经越来越大,一旦某个环节处理不当,就可能被市场所淘汰 这就要求企业在这样复杂的环境下能够采取必要的措施增强自己。 浏览全文 下载全文
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作者:gzxoc
【机制企业】摘 要众所周知内部审计与董事会、公司的高级管理层、注册会计师审计共同构成公司治理的四大主体,内部审计是公司治理机制中的重要一环,健全的内部审计体制有助于正确对公司的治理机制进行的评价、分析、监督、。 浏览全文 下载全文
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作者:ndejg
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:vsrcs
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:ryxma
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:xqbhs
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:sjlik
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:beglq
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:haxiu
【商业银行常态】附件 2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。 浏览全文 下载全文
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作者:kxhgi
【审计协会】 吉林市内部审计协会文件 吉市内审发20175号 关于转发省内审协会吉内协20172号文件 吉内协20173号文件的通知 各内审分会,各驻吉中省属企事业单位内部审计机构,。 浏览全文 下载全文
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作者:ihofl
【硕士岗位】长江大学2017年非教师专业技术人员及辅导员招聘启事 一,招聘计划 (一)非教师专业技术岗位 单位 专业方向 博士 硕士 具体要求 审计处 审计,会计 1 第一学历为审计或会计专。 浏览全文 下载全文
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作者:bszim
【中小企业控制】 毕 业 论 文 论文题目我国中小企业内部控制的问题及对策 学生姓名李 彬 学 号1104050446 年级专业二。 浏览全文 下载全文
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作者:aaebr
【培训学员】 中储粮培训创新评估报告 年度 ——基于中国储备粮管理总公司2017 年处长培训班 暨 "推进中储粮事业的科学发展中储粮成立10 周年 "竞赛 研究单位 未名致远(北京)企业。 浏览全文 下载全文
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作者:edben
【协会理论】 镇江市内部审计协会文件 镇内审协发〔2017〕号 镇江市内部审计协会关于开展2017年度 内部审计理论研讨论文征集的通知 各辖市(区)内部审计协会,市内审协会各专业委员。 浏览全文 下载全文
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作者:wiwlt
【植物研究所】 本文档由【 HYPERLINK "wordwendang " 中文word文档库】 HYPERLINK "wordwendang " wordwendang 提供,转载分发敬请。 浏览全文 下载全文
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作者:zalja
【项目博士后】 中国矿业大学 博士后研究人员开题审核表 博士后姓名 流动站名称 所在院(系)。 浏览全文 下载全文
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作者:lsaew
【审计国家】陕西省审计厅办公室文件 陕审办发〔2017〕44号 陕西省审计厅办公室关于举办 中高级审计师研究能力培训班的通知 各设区市,杨凌示范区审计局,厅机关各处室,各事业单位 。 浏览全文 下载全文
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作者:jegri
【审计风险】(中国农业发展银行乌兰察布市分行 集宁 012000)一、农发行内部审计风险的成因(一)客观方面 (1)金融业务创新化加大了内部审计风险 金融创新作为资产价格、利率、汇率及金融市场反复易变的产。 浏览全文 下载全文
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作者:pvadg
【审计模式】(东北财经大学 会计学院,辽宁 大连 116025)摘 要内部审计机构的设置是影响内部审计作用发挥的关键因素 本文在IIA关于内部审计的定义的框架下,通过对不同设置模式的分析,探讨适合当代经济环境的内。 浏览全文 下载全文
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作者:hcgnj
【审计单位】摘 要依法审计是内部审计法制建设的中心环节,也是内部审计工作的基本原则 自94年审计法规颁布以来,我国的内审工作逐步走上了法制化的轨道,并取得显著成绩 但是,任何事物的发展总是会受到多种因素的影响 因。 浏览全文 下载全文
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作者:mclsi
【企业审计工作】(华信汇通集团有限公司,辽宁大连116011)摘要内部审计越来越成为关乎企业自身发展的重要因素 但是,我国当前企业内部审计制度存在诸多问题对内部审查认识存在偏差,内部审查机构独立性较弱,内部审查制度不。 浏览全文 下载全文
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作者:wxbjm
【公路审计工作】(山东省无棣县交通运输局,山东滨州251900)摘要根据我国的审计法律、法规、财政法规,结合公路企业内部的特点,制定科学合理的审计制度,并严格按照内部审计工作规章制度执行各项任务,从而实现公路内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:hiywt
【审计风险】(广西师范大学审计处,广西桂林541004)摘要近几年,随着我国高……学校建设规模的迅速发展和经济环境的不断变化,高校内部审计的地位不断提高,发挥的作用越来越重要 文章围绕高校内部审计存在风险的现状以。 浏览全文 下载全文
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作者:mocov
【企业风险】(湖南华菱津杉产业投资公司,湖南长沙410004)摘要随着国有企业体制改革的不断深入,国有企业参与市场竞争、建立现代企业管理制度的程度以及适应社会主义市场经济发展需求的能力在不断提升 与此同时,国有混。 浏览全文 下载全文
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作者:lwlal
【审计企业集团】(青岛第九人民医院监察审计科,山东青岛266002)摘要企业集团内部审计机构的建立是企业发展的必然趋势,目前,大多数企业集团已经建立了内部审计机构 然而,由于存在领导不够重视、内审制度不完善……问题制。 浏览全文 下载全文
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作者:asyqm
【交通行业】(内蒙古高……级公路建设开发有限责任公司,内蒙古呼和浩特010051)摘要随着经济的发展和社会的进步,交通行业对于内部审计的要求越来越高 交通事业的发达状况是国家经济发展的基础,而内部审计工作的有效性。 浏览全文 下载全文
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作者:dhyut
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