一、公司内部电子期刊模板
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【投影橱窗】橱窗投影是一类较为成熟的投影演示系统,在不少领域都能找到诸多成功案例,今天为大家介绍的这两套橱窗投影系统在原有的橱窗应用基础上又进行了更具突破性的尝试,大胆的将激光光源投影机引入到方案设计之中,解决了。 浏览全文 下载全文
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作者:smbyi
【缺陷公司】(宜宾学院经济与管理学院 四川宜宾 644000)摘 要上市公司的内外部治理分为公司治理与注册会计师审计两个方面,而正是这两个方面的协同作用对公司内部控制产生促进性的影响 然而目前的内部控制规范关于内。 浏览全文 下载全文
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作者:wmbuv
【上市公司披露】李颖超 绥化学院经济管理学院摘要经济的快速发展,使得中国的上市公司面临了许多的挑战在内部控制上,在中国航空油料、和三鹿毒奶粉……事件被曝光之后,不同程度的财务舞弊、欺诈丑闻令人膛目结舌 许多公内部控。 浏览全文 下载全文
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作者:kqgzd
【企业披露】摘 要上市公司内部控制信息披露对于完善企业内部控制制度、解决各方信息不对称、增强投资者的决策有效性……起着重要作用,但目前我国上市公司内部控制信息披露仍存在很多不足 本文通过研究、分析我国各上市公。 浏览全文 下载全文
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作者:chlaf
【公司会计】摘 要随着信息技术的发展,会计信息化在经济领域被广泛应用 会计信息化的发展改变了企业内部控制的重点、方式……方面 为了防范控制经营风险,提高企业内部控制手段,将会计信息技术与公司内部控制有效结合,就必。 浏览全文 下载全文
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作者:eygax
【有效性公司】张娟梅厦门路桥翔通股份有限公司摘要伴随我国上市公司的数量的不断增加,上市公司规模的急剧扩张,公司内部控制问题日益成为人们关注的热点 加强对上市公司内部控制有效性不论是对政府的有效监管、企业价值最大化的。 浏览全文 下载全文
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作者:tsilw
电力公司。 浏览全文 下载全文
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作者:nqhff
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:spoko
公司研究。 浏览全文 下载全文
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作者:fukez
公司管理。 浏览全文 下载全文
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作者:notwt
公司金融学。 浏览全文 下载全文
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作者:yytgc
公司金融。 浏览全文 下载全文
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作者:agogy
【外文分区表】(一)一类刊物 中国社会科学(中英文版),经济研究,管理世界(主栏),法学研究,社会学研究,哲学研究,历史研究,政治学研究,文学评论,外国文学评论,教育研究,SSCI(社会科学引文索引SSCI。 浏览全文 下载全文
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作者:dtfky
【发明人专利】中国地质大学(武汉)专利基金申请表 专利申请须知 发明人的义务 申请的发明为职务发明 专利权归学校所有 发明人的姓名和人数是真实,准确,无纠纷 发明人要保证联系方式畅。 浏览全文 下载全文
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作者:qhxeh
【计划冷战】 美国国务院电子期刊2006年4月 目录 内容提要编者 序言赖斯国务卿 美国与世界息息相关 沃尔特·米德,美国对外关系协会基辛格高级研究员;斯科特·欧文和艾。 浏览全文 下载全文
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作者:xgmcq
【图书馆文献】南通大学图书馆学术研讨会征文通知 新图书馆大楼的建成开放,标志着我馆进入了一个新的发展阶段,为了实现 "省内一流 "地方综合性大学图书馆的建设目标,以科研促进服务工作质量的提高,全面提高图书馆的办馆。 浏览全文 下载全文
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作者:rpfcs
【内部管理管理】刘 岩(北京中集协监理公司,北京 100038)摘要传统的监理公司内部管理模式在如今高速发展的市场经济中缺乏竞争力,内部管理的科学与否直接关系到监理公司项目运作效果 文章引入内部管理网络化理念,将管。 浏览全文 下载全文
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作者:iujyr
【公司稽核】邱海波(湖南省电力公司凤滩水力发电厂,湖南 怀化 419600)摘要随着我国企业内部控制规范体系的基本建成,明确了以财务报告真实可靠为主、兼顾其他控制目标的内部控制目标体系;初步构建了以控制规范为基础。 浏览全文 下载全文
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作者:sxocq
【风险审计】(内蒙古农业大学经济管理学院内蒙古呼和浩特010018)摘 要本文以注册会计师审计风险模型为主要参考依据,结合内部审计的固有特点,提出公司内部审计的审计风险模型审计风险等于重大错报风险×检查风险×独立。 浏览全文 下载全文
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作者:eierl
【上市公司披露】摘要内部控制的效率是上市公司经营的重要指标,也是监管机构及投资者判断上市公司经营情况的核心要素,历来是资本市场关注的焦点 本文在分析内部控制信息披露重要性的基础上,提出完善上市公司内控信息披露的相关建。 浏览全文 下载全文
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作者:jmtmc
【企业煤业】摘要随着煤业集团产业结构的不断调整、规模的扩大、业务的拓展,企业的规模越来越大,数量也越来越多,对于煤业企业来讲加强内部财务控制成为了目前企业日益关注的重要工作,当然许多企业也在积极提高和改善自身的控。 浏览全文 下载全文
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作者:cxjpq
【绩效财务】(长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,吉林 长春 130011)摘要公司的经营、盈利状况都可通过财务绩效表现出来,所以多数上市公司对财务绩效都尤为重视 文章以公司内部控制的五个要素—内部环境、风险评估。 浏览全文 下载全文
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作者:jairp
【模式效应】(南京理工大学,江苏南京210094)摘要不同内部审计模式对公司治理效应的影响也不同,那么究竟采用哪种内部审计模式才能使其在公司治理中发挥最大的效应呢?这是亟待研究的课题 因此,本文采用传统的规范研究。 浏览全文 下载全文
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作者:zvccd
【上市公司披露】内部控制作为企业管理活动的一个重要组成部分,在实际的公司治理中体现出了越来越重要的作用 企业要在激烈的竞争中提高经营效率和效果,有效提高风险防范能力,立于不败之地,内部控制的建立和完善有着至关重要的作。 浏览全文 下载全文
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作者:icojr
【上市公司风险】河南 樊鹭河南作为全国第一农业大省,涉农企业是全省经济发展的支柱之一 涉农企业的上市和发展,对于全省农业产业结构调整,促进农业产业化经营,提高农产品质量和农业经营效益,加快实现农业现代化都具有非常重。 浏览全文 下载全文
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作者:rhiky
【控制审计】李波2011年度部分上市公司进行了内控审计的试点工作,自2012年1月1日起,主板上市公司被要求在年报发布时,同时发布内部控制制度自我评价报告和内部控制审计报告 笔者结合实际审计工作经验,对内部控制审。 浏览全文 下载全文
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作者:qlxrq
【员工企业】一、企业出现内部相互推卸责任从而形成内部对立的原因1 最根本的原因便是基于公司内部的激励机制 公司内部的激励可以划分为正激励和负激励 当一名员工作出的行为有益于公司的业绩与利润时,那么我们当然要给予正。 浏览全文 下载全文
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作者:owqgz
【监督公司】一、我国公司内部监督机制存在的问题尽管我国公司法规定了多层次的公司内部监督机制,但由于公司内部监督机制在我国始终缺乏有效发挥作用的政治、经济、文化基础,导致我国公司治理结构严重失效,内部监督机制并没有。 浏览全文 下载全文
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作者:mzygs
【母公司公司】企业内部创业项目被迫同时战斗在两条战线,但第二次世界大战中的德国,最终因入侵俄国,发动第二条战线的愚蠢战败了史蒂夫·布兰科斯坦福大学创业学教授初创公司是寻找一个可重复,可扩展的商业模式的临时性组织 而。 浏览全文 下载全文
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作者:oafjv
【公关团队】与同行的朋友交流,大家都认为举行定期的培训与分享会,是一件很难的事情 不是人凑不齐,就是时间协调不过来 于是大家时常感叹我们什么时候可以分享一下各自的成功案例呢?其实,内部培训与分享,是团队绝佳的实务。 浏览全文 下载全文
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作者:kwmhn
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