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强化审计机关对内部审计工作指导监督路径

主题:路径 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-10

简介:本文是内部审计和时政类研究生毕业论文范文跟路径有关专科毕业论文范文.

内部审计和时政论文范文

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目录

  1. 一 内部审计存在的不足
  2. 二 强化审计机关对内部审计工作指导监督的路径

[摘 要]内部审计工作如何在审计机关的指导和监督下,充分发挥监督服务职能、助力组织实现整体目标,是审计事業科学发展的重要课题.本文针对内部审计工作中存在的问题,提出改进思路.

[关键词]审计机关内部审计指导监督路径

2018年5月,在审计委员会第一次会议上,总书记指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力.同年,审计署发布《关于内部审计工作的规定》及《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,赋予我国内部审计以新的使命和内涵,并积极探索适应国家审计要求的制度、机制、程序和方法.近年来,国家审计机关持续加强对内部审计工作的指导和监督,有力推动内部审计工作上层次、上水平,也为国家审计监督创造良好执法环境,合力推动审计全覆盖取得显著成效,但也存在一些问题和不足,需要不断加以优化改进.

一 内部审计存在的不足

一是对内部审计工作重视不够.有的单位没有认识到有效开展内部审计工作对所在单位持续、健康、高质量发展的促进作用,导致一些单位没有设置内部审计机构,或者设立、挂牌内部审计机构,但是内部审计人员配备不到位,没有把内部审计工作落到实处.二是内部审计机构独立性不强.内部审计机构作为单位、组织的内设机构,其独立性容易受到所处环境的影响,有时工作被动、流于形式,有的审计问题整改不到位.三是内部审计机构与审计机关缺乏有效沟通.当前内部审计业务指导,主要体现在组织集中培训、开展优秀内部审计项目评选等方面,缺少精细化的审计实务指导.

二 强化审计机关对内部审计工作指导监督的路径

1.提高认识,顶层推动.加强内部审计工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计全覆盖的需要,是推动经济高质量发展的需要.内部审计担负着全面、持续监督本单位经济运行的重要职责,其工作越有效,单位出现违法违纪和绩效低下问题的可能性就越小.各单位党政主要负责人要提高政治站位,积极支持本单位建立健全内部审计机构,根据工作需要配齐、配强内审专业人员.

2.健全制度,转变职能.内部审计机构应树立强烈的责任感,积极接受审计机关的指导和监督,推动单位建立健全内部审计制度.同时,进一步明晰自身职责,积极推进内部审计职能从单纯监督向监督与服务并重的转变、内部审计方式从事后监督向全过程监督的转变、内部审计目标从查错纠弊向完善内部控制和风险管理转变,充分发挥内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的作用.

3.聚焦重点,主动作为.内部审计机构应当结合自身特点,统筹安排审计计划,突出审计重点.每年年初,提前就审计计划与国家审计机关做好交流沟通,征求其意见和建议,要将推动党、国务院和地方党委、政府决策部署在本单位的有效落实作为首要职责,推动单位目标与国家宏观目标有机统一.

4.多措并举,提升质量.一是创新审计组织方式,积极引入专项调查、政策评估、咨询鉴证等方式.二是提升审计人员能力水平,主动积累开展内审工作所需的宏观经济、法律法规和财务知识,不断提升看问题的层次和做工作的能力.三是规范履职,坚持用数据和事实说话,切实规范审计取证、资料获取、审计处理等行为,做到严谨细致、以理服人.四是敢于动真碰硬,既要认真贯彻落实“三个区分开来”要求,又要提升问题定性和风险隐患揭示的精准性,切实推动问题整改和建立健全长效机制.

5.创新管理,加强互动.审计机关、内部审计协会可以采取日常监督,结合审计质量检查、专项指导等方式,对相关单位内部审计职责的履行情况、内部审计工作质量情况等进行经常性、针对性指导和监督,既组织丰富实用的内审工作交流,又树立内部审计先进典型,引导各领域内部审计工作取长补短.各单位内部审计应坚持问题导向、能力导向和效果导向,积极主动接受审计机关的指导和监督,通过参加交流、跟班作业、专题学习等方式,不断提升内部审计工作能力和效果.

(作者单位:江苏盐城经济技术开发区审计局,邮政编码:224005,电子邮箱:412439971@.com)

总结:综上而言,这是一篇关于内部审计和时政方面的大学硕士和本科毕业论文,可作为路径相关论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料.

路径引用文献:

[1] 内部审计和时政硕士毕业论文范文 内部审计和时政方面学术论文怎么写10000字
[2] 内部审计和时政学士学位论文范文 内部审计和时政本科论文范文10000字
[3] 内部审计和时政毕业论文的格式范文 内部审计和时政有关论文怎么写5000字
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