一、内部审计控制论文
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【税务企业】摘要近年来,税务风险在全世界范围内逐渐引起了税务机关和企业的全面重视 税务风险对企业产生法律、声誉和经济的影响,其产生的重要原因之一是内部审计的弱化 内部审计的风险导向决定了其能与风险控制完美结合,在。 浏览全文 下载全文
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作者:mpgil
【组织机构】摘 要我国内部审计已被列入法律监管,逐步成为组织、机构治理的重要组成部分 随着经济社会的发展,内部审计控制职能转型成为必然,现代内部审计的主要作用是确立和建议,而不再是过去的监督和复核 这一职能转变。 浏览全文 下载全文
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作者:jbchk
【审计企业】摘要随着我国社会主义市场经济的飞速发展,经济全球化带来的市场变化,企业想在市场中去的一席之地,就要不断完善企业内部职能机构,内部审计是用来加强企业的内部监督,完善企业管理的一项重要措施 一个拥有高质量。 浏览全文 下载全文
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作者:teoqo
【舞弊企业】摘要近些年来,国内大多数企业的财务报告造假的问题十分严重 本文在对国内外相关研究成果系统分析的基础上,从内部审计和财务舞弊的基本理论入手,分析了内部审计与舞弊控制,内部审计在舞弊控制中的作用和内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:eeibt
【企业内部企业】杨小菊 江西铜业股份有限公司永平铜矿摘要内部审计是企业内部中独立而客观对企业内部控制系统进行监督和评价的重要组成部分,在企业内部控制系统中拥有相当重要的作用 通过内部审计,能够改善企业的内部控制环境、。 浏览全文 下载全文
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作者:dqcdi
【企业审计】摘 要企业内部审计在企业的发展中有着十分重要的作用,它关系到企业的经济发展前景,而且对企业内部控制建设也有着一定的作用 本文通过对企业内部审计的内容进行简要的介绍,讨论了企业内部审计在其内部控制建设中。 浏览全文 下载全文
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作者:pwzyz
企业内部会计控制。 浏览全文 下载全文
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作者:qrnds
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:jbika
公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:awuri
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:ppbaw
内部会计控制。 浏览全文 下载全文
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作者:jugkk
企业内部会计控制。 浏览全文 下载全文
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作者:usxbm
【出口贸易企业】近年来,我国出口贸易额逐年上升 同时,在政治、经济、法律……多种因素影响下,企业出口贸易所面临的风险也持续增多,风险发生的概率也相应增大 企业的贸易活动只有严格依照国际惯例与法规进行,才能在国际市场上。 浏览全文 下载全文
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作者:szyho
【审计企业】文 经魁内部控制审计制度在企业内部营运管理监控系统中具有重要作用 建立、健全、并不断完善有效的企业内部审计控制,有利于加强企业组织效率,有利于加强企业结构治理,有利于防范和规避市场风险;有利于惩治和。 浏览全文 下载全文
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作者:mbvuw
【商业银行常态】附件 2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。 浏览全文 下载全文
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作者:assrf
【审计职能】高校内部审计是高校进行内部自我管理的重要环节,对高校的管理和运作有着举足轻重的影响 随着高校办学规模的不断扩大,高校的内部审计工作风险也在日益增大 因而加强内审工作,控制好内部审计风险,对促进高校教育。 浏览全文 下载全文
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作者:ekoke
【企业控制】文/谢瑛宗随着经济全球化和知识经济时代的来临,市场竞争日益激烈,企业面临的经营风险也越来越大,而风险又和控制系统直接相关,风险越大,对管理控制的需求就越大 近几年来,世界各国财务丑闻的不断出现,向世人。 浏览全文 下载全文
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作者:qrpkr
【企业评价】杨亚萍 文内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部控制体系的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的。 浏览全文 下载全文
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作者:isjjh
【企业煤矿】(山东鲁泰煤业有限公司太平煤矿, 山东 邹城 273517)摘要内部审计和内部控制对煤矿企业的发展具有很大的推动作用,而它们在煤矿产业中也得到了深化和应用 内部审计和内部控制对煤矿企业的发展有着深刻且。 浏览全文 下载全文
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作者:ghacf
【审计风险】贲铁波(哈尔滨供排水集团有限责任公司 审计部, 哈尔滨 150080)摘要在内部审计工作中,审计风险表现在单位内部经营管理的财务风险和审计失实两个方面,防范与控制审计风险必须加强财务管理工作 加大宣传。 浏览全文 下载全文
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作者:jeqpv
【评价审计】单 劲(广东省国有资产监督管理委员会,广州510080)文摘编号1005-913X(2010)03-0057-CA摘要对钢铁企业内部控制审计的重点和内容、审计评价……方面进行分析,评价结果应注意评价。 浏览全文 下载全文
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作者:ibtjy
【内部控制和内部审计】摘要:随着国有企业改革不断深入以及党和国家监管体系不断完善,国家对国有企业的监管越来越严,并逐渐实现全过程动态监管,国有企业加强自身内部控制,有。 浏览全文 下载全文
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作者:boffx
【能源专业】 普通高等学校本科专业设置申请表 (备案专业适用) 学校主管部门 山西省教育厅 专业名称 能源经济 专业代码 020176T 所属学科门类及专业类 经济学 特设专业。 浏览全文 下载全文
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作者:jzivz
【负责学院】安徽农业大学校院两级管理试行办法 (征求意见稿) 一,总则 第一条 为加快构建现代大学制度,以教学,科研为中心,积极探索符合学校特点的管理体制,坚持内涵发展,特色发展,创新发展,和谐。 浏览全文 下载全文
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作者:jtpeq
【审计协会】 吉林市内部审计协会文件 吉市内审发20175号 关于转发省内审协会吉内协20172号文件 吉内协20173号文件的通知 各内审分会,各驻吉中省属企事业单位内部审计机构,。 浏览全文 下载全文
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作者:wisuu
【协会理论】 镇江市内部审计协会文件 镇内审协发〔2017〕号 镇江市内部审计协会关于开展2017年度 内部审计理论研讨论文征集的通知 各辖市(区)内部审计协会,市内审协会各专业委员。 浏览全文 下载全文
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作者:ybmda
【审计风险】(中国农业发展银行乌兰察布市分行 集宁 012000)一、农发行内部审计风险的成因(一)客观方面 (1)金融业务创新化加大了内部审计风险 金融创新作为资产价格、利率、汇率及金融市场反复易变的产。 浏览全文 下载全文
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作者:amcjc
【控制企业】王洪冬(中铁十九局集团第一工程有限公司辽宁辽阳1 1 1000)摘要文章分析了建筑施工企业内部会计控制的特点,对建筑施工企业内部会计控制存在的问题进行了阐述,并提出了相应的对策 关键词建筑施工企业。 浏览全文 下载全文
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作者:xjcwz
【审计模式】(东北财经大学 会计学院,辽宁 大连 116025)摘 要内部审计机构的设置是影响内部审计作用发挥的关键因素 本文在IIA关于内部审计的定义的框架下,通过对不同设置模式的分析,探讨适合当代经济环境的内。 浏览全文 下载全文
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作者:fbasc
【审计单位】摘 要依法审计是内部审计法制建设的中心环节,也是内部审计工作的基本原则 自94年审计法规颁布以来,我国的内审工作逐步走上了法制化的轨道,并取得显著成绩 但是,任何事物的发展总是会受到多种因素的影响 因。 浏览全文 下载全文
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作者:lyrtp
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